Jahresbericht 2016: Zahlen + Fakten

Jahresabschluss 2016 Wie in den Vorjahren verfolgte das Uni-Klinikum Erlangen auch 2016 wieder das anspruchsvolle Ziel, einen ausgeglichenen Jahresabschluss zu erreichen – ohne dabei auf notwendige eigen- finanzierte Baumaßnahmen oder Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen zu verzichten. Dank gemeinsamer Anstrengungen und der erneuten Steigerung der Leistungen sowohl in der ambulanten als auch in der stationären Patientenversorgung konnte das Vorhaben realisiert und ein Bilanzgewinn in Höhe von rund 1.170 T€ erzielt werden. Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von ± einer Einheit (T€ und %) auftreten. Bilanz Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungs- differenzen in Höhe von ± zwei Einheiten (T€) auftreten. Gewinn-und-Verlust-Rechnung Angaben in T€ Angaben in % Veränderungen in T€ 2016 2015 2016 2015 Aktiva Anlagevermögen 593.126 601.278 78,26 80,72 –8.152 Umlaufvermögen 161.175 140.092 21,27 18,81 21.083 Rechnungs- abgrenzungsposten 3.582 3.530 0,47 0,47 52 757.883 744.900 100,00 100,00 12.982 Passiva Eigenkapital 122.919 110.227 16,22 14,80 12.692 Sonderposten (aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens) 476.587 482.174 62,88 64,73 –5.588 Fremdkapital Rückstellungen für gesetzliche Verpflichtungen 71.716 67.930 9,46 9,12 3.786 Verbindlichkeiten 86.611 84.513 11,43 11,35 2.098 Rechnungs- abgrenzungsposten 50 57 0,01 0,01 –7 757.883 744.900 100,00 100,01 12.982 Angaben in T€ 2016 2015 Erlöse aus Krankenhausleistungen 471.919 454.529 Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht unter „Erlöse aus Krankenhausleistungen“ enthalten 76.378 0 Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen 1.126 –885 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand 85.064 83.266 Sonstige betriebliche Erträge 37.646 111.147 Personalaufwand –384.954 –367.605 Materialaufwand –205.797 –198.916 Zwischenergebnis 81.380 81.536 Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen 40.973 45.378 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten 40.645 41.821 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgrund von Anlagenabgängen 54 763 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten und von Verbindlichkeiten –41.027 –46.140 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen sowie auf Ver- mögensgegenstände des Umlaufvermögens –51.110 –51.995 Sonstige betriebliche Aufwendungen –57.804 –57.309 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 64 58 Zinsen und ähnliche Aufwendungen –451 –696 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag –108 –45 Sonstige Steuern 76 109 Gewinnvortrag aus Vorjahren 1.120 824 Teilauflösung Abschreibungsrücklage 7.426 6.814 Einstellung in Rücklage – künftige Abschreibung eigenfinanzierter Anlagegüter –20.068 –19.996 Bilanzgewinn 1.170 1.120 U N I V E R S I T Ä T S K L I N I K U M E R L A N G E N Z A H L E N + F A K T E N 2 0 1 6 6 U N I V E R S I T Ä T S K L I N I K U M E R L A N G E N Z A H L E N + F A K T E N 2 0 1 6 7

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